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購買取得發(fā)票會計分錄

2023-03-02 12:26:05深圳會計培訓(xùn)

會稽戲

一般納稅人購買辦公用品的會計分錄怎么寫?

一般納稅人購買辦公用品,其會計分錄如下:

借:管理費用-辦公費用

貸:其他應(yīng)付款

同時,對一般納稅人購買辦公用品開具的增值稅發(fā)票進行會計分錄如下:

借:管理費用(制造費用、銷售費用等。)-辦公費用。

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)(一般納稅人取得專用票)

貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)的會計處理

購買辦公用品專用票如何進行會計分錄?

1.如果單位為一般納稅人,購買辦公用品并取得增值稅專用發(fā)票,其會計分錄如下:

借:管理費用-辦公費用;

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;

貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款-單位,

當然,這只是一個比較簡單的方法。我們來看一個例子,如下:

【案例】某公司獲得了采購辦公電腦的特價票,但不想當月認證。怎么做賬?

1.當月取得購買電腦專用票,會計分錄如下:

借:固定資產(chǎn)-辦公電腦6000元。

應(yīng)交稅費-需認證的進項稅額為1020元。

貸款:銀行存款7020元。

2.證明發(fā)票當月的會計分錄如下:

借:應(yīng)交稅金——,應(yīng)交增值稅(進項稅)1020元。

貸:應(yīng)納稅額——,待證進項稅額1020元。

3、根據(jù)進項稅轉(zhuǎn)移的規(guī)定,會計分錄如下:

借:固定資產(chǎn)-辦公電腦1020元。

貸:應(yīng)交稅金——,應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出進項稅額)1020元。

如果上述購買的電腦用于不可抵扣項目,如簡易計稅方法、免征增值稅項目、集體福利或個人消費等。而進項稅又不能按現(xiàn)行增值稅制度從銷項稅中抵扣,進項稅需要轉(zhuǎn)出。


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