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會計審計有哪些制度(會計審計制度概述)
2024-09-12 09:03:50 發(fā)布丨 發(fā)布者:學樂佳 丨 閱讀量:4252
內(nèi)容摘要:會計審計是指對企業(yè)的財務(wù)報表、財務(wù)記錄、內(nèi)部控制等參與審核和評估的一種專業(yè)服務(wù)。在會計審計過程中,有一穿越系列的制度和相關(guān)規(guī)定需要恪守,以確保審計的準...
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會計審計是指對企業(yè)的財務(wù)報表、財務(wù)記錄、內(nèi)部控制等參與審核和評估的一種專業(yè)服務(wù)。在會計審計過程中,有一穿越系列的制度和相關(guān)規(guī)定需要恪守,以確保審計的準確性和公正性。
審計準則
審計準則是指會計審計中的基本上規(guī)范和標準,是絕對的保證審計質(zhì)量的重要保障。審計準則包括三個方面:審計目的、審計程序和審計報告。內(nèi)部控制制度
內(nèi)部控制制度是指企業(yè)為提升到經(jīng)營目標而如何制定的一穿越系列管理制度和控制措施。審計師不需要對企業(yè)的內(nèi)部控制制度參與評估,以確定其是否管用,有無必然缺陷,進而為政府審計提供依據(jù)。審計程序
審計程序是指審計師在想執(zhí)行審計工作時所采取的措施的一這款方法和步驟。審計程序除開:所了解企業(yè)、評估風險、收集證據(jù)、評估證據(jù)、發(fā)現(xiàn)問題、制定出意見等。審計報告
審計報告是審計師對企業(yè)財務(wù)報表進行需要審核后所做出的和意見。審計報告必須除開審計目的、審計范圍、審計結(jié)果和審計意見等內(nèi)容。審計程序文件
審計程序文件是審計師在不能執(zhí)行審計工作時所不使用的一三個系列文件和記錄。審計程序文件除了:審計計劃、工作底稿、工作文件、報告等。審計工作底稿
審計工作底稿是審計師在先執(zhí)行審計工作時所做的留下記錄和分析。審計工作底稿要詳細記錄審計過程中的每一個步驟和所能夠得到的證據(jù),希望能夠妖軍財務(wù)管理工作的參考。審計程序的執(zhí)行
審計程序的執(zhí)行是指審計師在不能執(zhí)行審計工作時所必須不能違背的一穿越系列規(guī)定和程序。審計程序的執(zhí)行是需要保證審計的準確性和公正性,同時需要恪守具體法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。審計工作的監(jiān)督
審計工作的監(jiān)督是指對審計師在執(zhí)行審計工作時所通過的監(jiān)督和評估。審計工作的監(jiān)督要能保證審計的準確性和公正性,同時必須不違背去相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。審計師的職業(yè)道德
審計師的職業(yè)道德是指審計師在想執(zhí)行審計工作時所必須信守的一最新出道德規(guī)范和職業(yè)準則。審計師的職業(yè)道德是需要保證審計的準確性和公正性,同時不需要尊守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范。會計審計是一項不重要的專業(yè)服務(wù),是需要遵守一穿越系列的制度和規(guī)定,以確保全審計的準確性和公正性。審計準則、內(nèi)部控制制度、審計程序、審計報告、審計程序文件、審計工作底稿、審計程序的執(zhí)行、審計工作的監(jiān)督和審計師的職業(yè)道德都是會計審計中不可缺的制度。

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