出納月底清數給會計(出納員在月底進行清點并向會計報告賬目)
2024-05-20 10:05:43 發布丨 發布者:學樂佳 丨 閱讀量:945
內容摘要:每個月的最后一天,這對出納來講也是一個特別的日子。這一天,出納是需要對公司的現金進行清點交接,后再將清查結果匯報情況給會計。這種過程看似簡單,只不過雖然不需要出納擁有高度...
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每個月的最后一天,這對出納來講也是一個特別的日子。這一天,出納是需要對公司的現金進行清點交接,后再將清查結果匯報情況給會計。這種過程看似簡單,只不過雖然不需要出納擁有高度的責任感和準確性。下面,我們來認真了解一下出納月底清數給會計的過程。
準備工作
在結束清點現金之前,出納需要做了一些準備工作。出納要確定公司的銀行賬戶余額和現金余額。出納需要檢查公司的現金賬戶和銀行賬戶有無修真者的存在異常,如有十分需要及時與會計溝通幫忙解決。出納是需要打算好清點現金所需的工具,如計算器、紙筆等。清點現金
仔細搜查現金是出納最重要的工作之一。出納必須將公司的現金遵循面額分類,然后逐一仔細搜查。在清點數目現金的過程中,出納要盡量每一張鈔票的面額和數量,切實保障清點交接的結果準確無誤。記錄清點結果
清點數目現金后,出納是需要將清點結果有記錄下來。記錄信息清點數目結果的目的是為了便于現的核對和審計。出納需要將清點交接結果明確的面額和數量分別資料記錄在現金賬戶和銀行賬戶的賬簿上。檢查賬簿
在留下記錄清點結果后,出納不需要檢查現金賬戶和銀行賬戶的賬簿是否錯誤的。出納需要確保全賬簿上的數據與實際中清點數目結果一致,如有不一致的地方要及時申請補辦。填寫報表
在清點交接現金和檢查賬簿然后,出納需要填好報表。報表是出納向會計領導報告清點數目結果的有用工具。出納要將清點交接結果填寫在報表上,并寫清楚清點交接日期和清查人員。審核報表
填寫報表后,出納必須將報表丟給會計核審。會計需要仔細檢查報表上的數據,必須保證數據的準確性。如有不一致的地方要及時與出納交流解決。歸檔
在報表審核通過后,出納必須將報表文件歸檔。歸檔是目的是便于掌握妖軍的查找資料和審計。出納必須將報表遵循時間順序歸檔,并妥善保管。出納月底清數給會計是一項最重要的工作,要出納應具備高度的責任感和準確性。出納是需要做到準備工作,清點數目現金,留下記錄清點結果,檢查賬簿,填好報表,需要審核報表和歸檔。唯有去做每一個環節,才能確保全仔細搜查結果的準確性,為公司的財務管理可以提供使力的支持。

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