紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄(紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄是什么?)
紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)計(jì)分錄的詳細(xì)說(shuō)明
紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額是指在增值稅發(fā)票填開錯(cuò)誤、錯(cuò)開或者發(fā)票抵扣范圍內(nèi)的應(yīng)稅項(xiàng)目核算錯(cuò)誤等情況下,需要進(jìn)行沖銷的進(jìn)項(xiàng)稅額。
當(dāng)發(fā)生紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),需要進(jìn)行以下會(huì)計(jì)分錄:
紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)期間應(yīng)與生成原始進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)期間一致。
紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄如下:
借:紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額(借方金額為原始進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)納稅額(貸方金額為原始進(jìn)項(xiàng)稅額)
以上會(huì)計(jì)分錄賬戶根據(jù)企業(yè)的具體會(huì)計(jì)科目設(shè)置而有所不同,通常會(huì)使用借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅、貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的會(huì)計(jì)科目。
舉例回答
以某企業(yè)購(gòu)買辦公用品的進(jìn)項(xiàng)稅額為例:
原始進(jìn)項(xiàng)稅額為1,000元。
在填開發(fā)票時(shí),錯(cuò)誤地將進(jìn)項(xiàng)稅額填開為2,000元。
此時(shí)需要進(jìn)行紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額。
會(huì)計(jì)分錄如下:
借:紅字沖銷進(jìn)項(xiàng)稅額 1,000元
貸:應(yīng)納稅額 1,000元
以上分錄將糾正錯(cuò)誤的進(jìn)項(xiàng)稅額,并將應(yīng)納稅額減少1,000元。






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