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用留抵稅抵稅會計分錄

2023-02-16 09:21:01深圳會計培訓

  當月用上月留抵稅額是很常見的事情,那么會計應該怎么做賬呢?會計分錄怎么做?如果不太清楚這部分知識點,那就和會計網一起來學習一下吧!

  本月用上個月留底稅額抵稅的會計分錄怎么做?

  上期留底不影響會計分錄,只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果,首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數,用本月銷項稅—本月進項稅—上期留底進項稅=本期應交增值稅,計算結果會有兩種情況:

  1、如果得數為負數時就不用交稅,繼續做為下一個月的留底稅額

  2、如果得數為正數時,就要交稅,月末需做轉出應交增值稅分錄

  借:應交稅費--應交增值稅

  貸:應交稅費--未交增值稅

  到下個月做交稅分錄就可以了

  上個月轉出的進項稅下個月要報稅時怎么做分錄?

  購進的貨物發生非常損失(非經營性損失),以及將購進貨物改變用途(如用于非應稅項目、集體福利或個人消費等),其抵扣的進項稅額應通過"應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)"科目轉入有關科目,不予以抵扣。

  在上月月末的時候計算:本期應交增值稅=增值稅銷項稅額--(增值稅進項稅額-進項稅額轉出)

  若存在本期未交增值稅,則月末時:

  借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅

  貸:應交稅費——未交增值稅

  下個月報稅時,只需要繳納未交增值稅稅額即可

  借:應交稅費——未交增值稅

  貸:銀行存款

  以上就是有關留抵稅額抵稅的相關知識點,希望能夠幫助大家,想了解更多的會計知識,請多多關注會計網!


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