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會計分錄實訓題

2023-02-12 10:15:19深圳會計培訓

  實訓十一 基礎會計模擬綜合實訓參考答案

  一、會計分錄

  TOC o "1-5" h z 借:銀行存款 36000

  貸:應收賬款 -- 南京晨光公司 36000

  借:原材料 71700

  應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 12138

  貸:銀行存款 83538

  貸:庫存現金 300

  借:原材料 - 乙材料 18000

  應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 3060

  貸:應付賬款 21060

  借:固定資產 20000

  應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 3400

  貸:銀行存款 23400

  借:制造費用 2000

  管理費用 1200

  貸:銀行存款 3200

  借:庫存現金 100000

  貸:銀行存款 100000

  借:應付職工薪酬 99000

  貸:庫存現金 99000

  借:管理費用 1800

  貸:庫存現金 1800

  借:銀行存款 500000

  貸:實收資本 500000

  借:管理費用 -- 差旅費 1720

  貸:其他應收款 -- 李軍 1600

  庫存現金 120

  借:銀行存款 200000

  貸:短期借款 200000

  借:應交稅費—未交增值稅 6306.31

  -- 應交城市維護建設稅 441.44

  -- 應交教育費附加 252.25

  TOC o "1-5" h z 貸:銀行存款 7000

  借:銀行存款 87750

  貸:主營業務收入 75000

  應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 12750

  借:銀行存款 100000

  貸:應收賬款 100000

  15、借:應收賬款 -- 晨光公司 187200

  貸:主營業務收入 160000

  27200應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)

  27200

  TOC o "1-5" h z 16、借:銷售費用 10000

  貸:銀行存 10000

  17、借:制造費用 3200

  管理費用 600

  應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額) 646

  貸:銀行存 4446

  18、借:待攤費用 -- 待攤書報費 1200

  貸:銀行存 1200

  19、借:營業外支出 5000

  貸:銀行存 5000

  20、借:生產成本 --A 產品 90000

  -B 產品 48000

  制造費用 2400

  管理費用 3600

  貸:原材料 -- 甲材料 96000

  - 乙材料 48000

  21、借:生產成本 --A 產品 50000

  -B 產品 30000

  制造費用 4000

  管理費用 15000

  貸:應付職工薪酬 99000

  22、借:制造費用 8000

  管理費用 2000

  貸:累計折舊 10000

  23、借:管理費用 120

  貸:待攤費用 -- 待攤書報費 120

  24、借:財務費用 1000

  貸:應付利息 1000

  25、借:生產成本 -- 甲產品 12250

  - 乙產品 7350

  貸 : 制造費用 19600

  26、借:庫存商品 --A 產品 177250

  -B 產品 100350

  貸:生產成本 --A 產品 177250

  -B 產品 100350

  27、借:主營業務成本 --A 產品 110781.50

  -B 產品 38596.25

  貸:庫存商品 --A 產品 110781.50

  -B 產品 38596.25

  28、借:營業稅金及附加 2277.66

  貸:應交稅金 -- 應交城建稅 1449.42

  - 應交教育費附加 828.24

  29、借:銀行存 3000

  貸:營業外收入 3000

  30、借:主營業務收入 235000

  營業外收入 3000

  貸:本年利潤 238000

  31、借:本年利潤 193695.41

  貸:主營業務成本 149377.75

  營業稅金及附加 2277.66

  TOC o "1-5" h z 營業外支出 5000

  銷售費用 10000

  管理費用 26040

  財務費用 1000

  32、借:所得稅費用 11076.15

  貸:應交稅費 -- 應交所得稅 11076.15

  33、借:本年利潤 11076.15

  貸:所得稅費用 11076.15

  34、借:本年利潤 173228.44

  貸:利潤分配 -- 未分配利潤 173228.44

  35、借:利潤分配 -- 提取法定盈余公積 17322.84

  貸:盈余公積 17322.84

  36、借:利潤分配 -- 應付投資者利潤 100000

  貸:應付利潤 100000

  37、借:利潤分配 -- 未分配利潤 117322.84

  貸 : 利潤分配 -- 提取法定盈余公積 17322.84

  -- 應付投資者利潤 100000

  、會計報表

  資產負債表

  編制單位:江蘇天明有限公司 2012年12月31日 單位:元

  資產

  年初數

  期末數

  負債和所有者權益(或股東權益)

  年初數

  期末數

  流動資產:

  流動負債:

  貨幣資金

  86780

  991946

  短期借款

  14396


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