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9000認證發票會計分錄

2023-04-26 09:38:53深圳會計培訓

未認證的進項稅專用發票,可記入“應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅)”科目,待專用發票認證抵扣后,再從進項稅科目轉入進項稅科目。

1.進項稅專用發票未認證時,會計分錄如下:

借:原材料/庫存商品

貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)

應付賬款-應付款項

2.認證后的進項稅專用發票會計分錄如下:

借:應交稅費-應交增值稅(進項稅)

貸:應交稅費-應交增值稅(待抵扣進項稅額)

3.如果下月可以通過聯審抵扣,則可以在增值稅專用發票的憑證導入時,將進項稅額記入“應交稅金/應交增值稅/待抵扣進項稅額”科目。會計分錄如下:

借:應交稅金/應交增值稅/原材料/庫存商品應抵扣的進項稅額。

貸:應付賬款/應付商品

4.第二個月扣除抵扣后,待抵扣的進項稅額可以轉入進項稅額。會計分錄如下:

借方:應交稅金/應交增值稅/進項稅額。

貸:應交稅金/應交增值稅/待抵扣進項稅額。


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